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內部稽核

本公司稽核制度之目的,在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效率及效果,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據

內部稽核為獨立單位並直屬董事會,目前內部稽核(含主管)共設置二人並符合規定之適用資格。稽核主管任免經董事會通過。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,並視需要執行專案稽核,以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。相關之稽核報告由稽核主管列席董事會報告執行狀況及結果。

T稽核室稽核範圍包括公司整體財務、業務及營運,並依法令規定執行內控制度執行情況之評估。稽核室亦督促各單位執行年度自行檢查,落實公司自我監督機制,並覆核自行檢查結果,併同稽核報告做為本公司董事會出具內部控制聲明書之依據。

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